活动公告
相关图书
- 地质调查项目预算编制与设计审查手
- 中小企业总经理财务解读与控制实务
- 最新高校财务政策制度与会计核算实
- 老板自己管财务最放心6盘DVD+
- 财务通则与企业财务管理规章制度设
- 2010最新电力企业财务会计管理
- 银行财务管理制度与成本控制实务手
- 新编工会财务会计工作标准与错弊防
- 新编财务会计工作标准与错弊防范及
- 涉税财务价格认定与计税管理工作标
- 最新机关后勤财务预算支出标准与财
- 最新上市公司年度会计报表审核与内
- 最新高校财务会计管理制度全书
- 最新财务会计业务核算标准与做账、
- 中国人民解放军现行常用财务标准规
- 最新财务科长工作实务全书
- 最新工会财务会计管理规章制度全书
- 财务管理提升企业价值
- 房地产企业总经理财务风险控制全书
- 2009财务风险防范与内部控制制
- 县、乡、镇财务科(股)、财税所精
- 总经理财务管理系列之预算决策篇
- 高校财务风险与控制及内部管理规章
- 财务工作手册
- 中小企业经理人财务管理工具箱全1
- 财务理论与实务
- 公安机关财务统筹规划预算标准与支
- 不懂财务就当不好总经理6盘DVD
- 新编乡镇财务管理流程设计与工作标
- 国际财务报告准则最新解释与应用实
编号:34845 查书请报编号 |
最新中央企业内部审计实务操作指导全书 作 者: 本书编委会 出 版 社: 出版日期:2006-12-31 规 格:三册+1CD 定 价:¥ 现 价:¥399 |
|
|
| 全国统一订购电话:010-51291463
|
图书目录
最新中央企业内部审计实务操作指导全书
中央企业作为我国经济的支柱,担负着我国经济快速发展的历史使命。随着我国加入世贸组织,中央企业能否在国际市场的舞台上展现自己的实力。首先应取决于中央企业自身的管理水平和经营状况。而企业的内部审计作为企业内部控制系统的重要组成部分,对一个企业的发展起着至关重要的作用。为此我们特邀审计专家、学者其同编写了此书。书中内容涵盖面广、条理清晰、精辟陈述了中央企业内部审计有操作技术与方法,充分展现了专家、学者著作与学术观点的独特性,是企业内部审计的必备指导全书。
第一篇中央企业内部审计总论
第一章中央企业内部审计概述
第二章中央企业内部审计人员职业道德和法律责任
第三章中央企业内部审计机构的设置与主要职能
第二篇中央企业内部审计机构工作准则与操作指南
第一章审计计划准则与实施指南
第二章审计通知书准则与实施指南
第三章审计证据准则与操作指南
第四章审计工作底稿准则与实施指南
第五章内部控制审计准则与实施指南
第六章舞弊的预防、检查及报告准则与实施指南
第七章审计报告与实施指南
第八章后续审计准则与实施指南
第九章内部审计督导准则实施指南
第十章内部审计与外部审计准则操作指南
第三篇中央企业审计委员会设置的重要性评价
第一章中央企业审计委员会设置的必要性分析
第二章西方审计委员会制度对我国企业的启示评析
第三章企业审计委审计委员会组建与工作细则参考
第四篇企业内部审计技术与方法
第一章统计抽样审计的基本技术与方法
第二章舞弊预防与审计的技术及方法
第三章计算机审计技术与方法
第四章货币资金审计技术与方法
第五篇内部审计准则在中央企业业务中的应用
第一章企业管理职责审计
第二章企业经济效益和经济责任的审计
第三章企业业绩与经济责任审计评价
第四章离任审计
第六篇内部审计与现代企业管理
第一章内部审计在现代企业制度下的职能
第二章审计合谋的预防及对策
第三章企业内部审计风险剖析
最新中央企业内部审计实务操作指导全书电子版下载
